索引号:4303000008/2026-1415271 发布机构:区卫生健康局 发布目录:财政信息

2026年湘潭市雨湖区昭潭街道社区卫生服务中心部门预算公开说明

雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2026-01-23 17:15

 

第一部分 2026年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、本年“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表

22、政府采购预算表 

 

 

 

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。本部门具体职责为:本部门具体职责为:为人民身体健康提供医疗和预防保健服务,医疗:常见病、多发病的诊治,院前急救,巡回医疗;预防保健:卫生防疫,妇幼保健、健康教育、计划免疫。

(二)机构设置本部门无二级机构内设19个,分别是中西药房、收费室、检验室、全科门诊、中医科、康复理疗科、高血压/糖尿病门诊、妇科门诊、B超心电图室、护理部、门诊留观室、预防接种室、儿保室、妇保室、慢病管理中心、卫生监督室、综合管理办公室、财务室、主任办公室编办核定为公益一类事业单位,至2025年底共有事业编制34人实有在职职工26人,退休职工27人。

二、部门预算单位构成

昭潭街道社区卫生服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026本部门收入预算238.16万元,其中,财政预算拨238.16万(其中:本级财力年初安排228.56万,上级补助收入0万元,纳入预算管理的非税收入9.6万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万。收入较去年增加37.06万元,主要是今年新增9.6万元非税收入。同时2025入编2人(其中人才引进1人,三支一扶1人)增加的是其2人的人员经费

(二)支出预算2026本部门支出预算数为238.16万元,其中,一般公共服务238.16万元。支出较去年增加37.6万元,主要是主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算(含纳入预算管理的非税收入)238.16万元,其中:一般公共服务支出238.16万元,占100%。具体安排情况如下:

一)基本支出:2026本部门基本支出算数228.56万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026本部门项目支出预算9.6万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务性支出、项目性支出。其中:项目性支9.6万元,主要用于退休人员生活补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况2026本部门1家行政事业单位的机关运行经费0万元,比上年年预算持平。

(二)“三公”经费预算情况2026本部门1家行政事业单位“三公”经费预算为0万元。2026“三公”经费预算较去年持平。

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万

(四)政府采购预算情况2026年本部门限额以上政府采购预算总额0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算目标绩效说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为238.16万元,其中:基本支出228.56万元,项目支出9.6万元。

七、名词解释

 一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分  2026年部门预算公开表

2026年湘潭市雨湖区昭潭街道社区卫生服务中心部门预算公开表.xlsx


 
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