湘潭市雨湖区财政局2024年部门预算公开
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2024-01-26 10:15
湘潭市雨湖区财政局2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、政府采购表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。本部门具体职责为:
1.贯彻执行国家财税法律、行政法规、规章制度,依法理财,制定有关财政规范性管理制度办法;指导全区财政工作;拟订和执行全区财政政策和改革方案、财务会计管理制度和办法、政府与企业的财政政策,落实经济社会发展的财政政策。
2.承担区本级各项财政收支管理,加强预算管理,深化预算管理制度改革。受区人民政府的委托,承担向区人民代表大会报告区本级预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算的具体工作。
3.负责政府非税收入、政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据;会同有关部门监督和管理彩票资金。
4.制订国库管理制度、国库集中支付制度,指导、监督和经办区本级国库业务;按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理;负责拟定政府购买服务政策并组织实施。
5.负责拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理区本级行政事业单位国有资产,编制国有资产管理有关情况报告;审核财政预算内行政、事业单位和社会团体非贸易购汇人民币限额。
6.承担区本级国有资本经营预算的有关工作;组织实施企业财务制度。
7.负责办理和监督区本级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;参与拟订全区建设投资的有关政策;拟订并组织实施基本建设财务制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
8.管理财政行政政法和教科文支出;负责控制社会集团购买力工作;拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策及相关制度办法;监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。
9.负责本局权限内审批事项的统一受理、组织办理、发证等具体工作。
10.会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出;组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度。
11.组织实施地方政府性债务管理制度和办法、负责管理地方政府性债务;负责政府和社会资本合作(PPP)项目相关监督管理工作;承担地方政府债务核查、监督等相关职责。
12.负责区本级预算绩效管理;负责区本级财政性投资项目工程的评审工作;推进政府向社会购买公共服务;负责区本级并指导全区财政系统信息化建设。
13.负责全区政府采购、企业财务、外经商贸管理工作。
14.负责全区的会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度、会计行政法规、规章、制度,配合省财政厅指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
15.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见建议。
16.承办区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置。本部门下设区乡镇财政资金监管中心、财政事务中心、国库集中支付核算中心(国库股)、投融资债务服务中心、国有资产事务中心五个二级机构,内设股室9个,分别是办公室(信息管理股)、预算股、社会保障股(乡财股)、财政监督股(法规股)、综合规划股(行政政法股、教科文股、绩效评价股)、资产管理股、经建股(财政投资评审中心、政府采购管理股、自然资源和生态环境股)、企财外经股(会计股),编办核定为正科级行政单位,至2023年底共有行政(事业)编制38人,实有在职职工35人,退休职工20人,离休人员1人。
二、部门预算单位构成
雨湖区财政局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算数622.25万元,其中,财政预算拨款622.25万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加75.14万元,主要原因一是公用经费预算标准提高导致公用经费年初预算增加,二是九华经开区社会事务移交导致公用经费年初预算增加。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算数为622.25万元,其中,一般公共服务622.25万元,公共安全0万元,科学技术0万元。支出较去年增加75.14万元,主要原因一是公用经费预算标准提高导致公用经费年初预算增加,二是九华经开区社会事务移交导致公用经费年初预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款支出预算(含纳入预算管理的非税收入)622.25万元,其中:一般公共服务支出622.25万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数548.62万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算数73.63万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务性支出、项目性支出。其中:业务性支出73.63万元,主要用于财政监督、政策法规宣传,财政投资评审、绩效评价,财政网络系统维护等方面;项目性支出 0 万元,本单位无项目性支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况:2024年本部门机关本级(只有本级)的机关运行经费76.09万元,比上年年预算增加16.95万元,增加28.66%,主要原因是公用经费预算标准提高导致公用经费年初预算增加。
(二)“三公”经费预算情况:2024年本部门机关本级“三公”经费预算为 0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元)。2024年“三公”经费预算与去年持平。主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算 0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算1万元,拟组织培训2次,人数200人,内容为财政政策宣讲等;不召开节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0 万元。
(四)政府采购预算情况:2024年本部门政府采购预算总额为0万元,其中,货物类政府采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算目标绩效说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为622.25万元,其中:基本支出548.62万元,项目支出73.63万元。本年度预算无重点项目支出。
七、名词解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表
(详见附件)
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