2026年湘潭市雨湖区响水乡卫生院部门预算公开说明
雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn 发布时间:2026-01-23 16:44
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2026年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、本年“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、政府采购预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。本部门具体职责为:以公共卫生服务为主、提供预防、保健、基本医疗等综合服务,为居民提供常见病、多发病的诊治。为广大居民提供了便捷、优惠、优质的基本医疗服务。
(二)机构设置。本部门无二级机构,内设科室10个,分别是药房、全科门诊、护理部、免疫规划科、儿保科、妇保科、公共卫生管理科、慢病管理科、综合办公室、财务科;辖17村,17个村卫生室,服务人口27400人。编办核定为公益一类事业单位,至2025年底共有事业编制24人,实有在职职工24人,退休职工13人。
二、部门预算单位构成
湘潭市雨湖区响水乡卫生院只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算财政拨款收入。2026年本部门收入预算数280.45万元,其中,财政预算拨款280.45万元(其中:本级财力年初安排280.45万元,上级补助收入0万元,纳入预算管理的非税收入0万元)。收入较去年年初预算增加27.1万元,主要是因为补助标准变化。
(二)支出预算:2065年本部门支出预算数为280.45万元,其中,卫生健康支出280.45万元。支出较去年年初预算增加27.1万元,主要是因为补助标准变化。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算(含纳入预算管理的非税收入) 280.45 万元,其中:一般公共服务支出 万元,占 100 %。
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数 280.45 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算数 0 万元,
五、政府性基金预算支出
2026年本部门政府性基金支出预算 0 万元,其中,科学技术支出 0 万元,占 0 %;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况:2026年本部门机关运行经费0万元,与2025年预算持平。
(二)“三公”经费预算情况:2026年本部门事业单位“三公”经费预算为 0 万元,其中:公务接待费 0 万元,因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元)。2026年“三公”经费预算较去年持平。主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人,培训费预算 0万元,拟召开 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0 万元。
(四)政府采购预算情况:2026年本部门限额以上政府采购预算总额为 0 万元,其中,限额以上货物类政府采购预算 万元;限额以上工程类采购预算 0 万元;限额以上服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车 2辆,其中,机要通信车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,其他按照规定配备的公务用车 1辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算目标绩效说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 280.45 万元,其中:基本支出 280.45 万元,项目支出 0 万元。
七、名词解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算公开表
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